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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2021-09-21 14:37

同學(xué),你好
這樣處理是可以的,但是有個(gè)問題就是不利于平時(shí)盤點(diǎn),最好憑入庫(kù)單每月入賬,再根據(jù)對(duì)賬單調(diào)整到對(duì)賬當(dāng)月

(>_<) 追問

2021-09-21 14:52

好的,因?yàn)槌袉巫犹嗔宋覀冇袉瘟淼倪M(jìn)銷存軟件,我們是對(duì)完賬出完結(jié)算單然后掛賬入庫(kù),如果憑入庫(kù)單入庫(kù)我們的往來賬對(duì)不上了又

(>_<) 追問

2021-09-21 14:53

我們的供貨商是交那些單子我們對(duì)那些單子的賬

(>_<) 追問

2021-09-21 14:53

就沒辦法按月入

文靜老師 解答

2021-09-21 15:06

好的,你這樣處理也是可以的

(>_<) 追問

2021-09-21 15:29

好的,謝謝老師

文靜老師 解答

2021-09-21 15:33

不客氣,希望能夠幫到你

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同學(xué),你好 這樣處理是可以的,但是有個(gè)問題就是不利于平時(shí)盤點(diǎn),最好憑入庫(kù)單每月入賬,再根據(jù)對(duì)賬單調(diào)整到對(duì)賬當(dāng)月
2021-09-21 14:37:47
你好,有開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2018-08-01 15:53:36
您好!借:現(xiàn)金等 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2016-09-17 17:02:46
你好 貨到先暫估 借:庫(kù)存商品——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 下月初沖回 借:庫(kù)存商品——暫估 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估 負(fù)數(shù) 發(fā)票到了 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 貸:應(yīng)付賬款
2020-04-21 14:33:02
一、5月收到商品入庫(kù),分錄是: 1、借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫(kù)存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫(kù)存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫(kù)存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫(kù)存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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