老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

超市內(nèi)賬這種情況怎么處理?供貨商6月份來對(duì)賬對(duì)的賬有4-6月份的入庫(kù)單,對(duì)完賬之后我們?cè)賿熨~借庫(kù)存商品 貸記應(yīng)付賬款,那做賬務(wù)處理時(shí)4-6月的單子都放在6月份入庫(kù)掛賬可以嗎?
答: 同學(xué),你好 這樣處理是可以的,但是有個(gè)問題就是不利于平時(shí)盤點(diǎn),最好憑入庫(kù)單每月入賬,再根據(jù)對(duì)賬單調(diào)整到對(duì)賬當(dāng)月
之前有一批貨,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,最近供貨商降價(jià),應(yīng)付賬款減少,應(yīng)該咋處理
答: 你好,有開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商已經(jīng)講貨物給我們,我也按庫(kù)存商品入庫(kù)了,然后未付款,做了應(yīng)付賬款,次月收到發(fā)票也未付款,以后才能付,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 貨到先暫估 借:庫(kù)存商品——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 下月初沖回 借:庫(kù)存商品——暫估 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估 負(fù)數(shù) 發(fā)票到了 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 貸:應(yīng)付賬款


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2021-09-21 14:52
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2021-09-21 14:53
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2021-09-21 14:53
文靜老師 解答
2021-09-21 15:06
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2021-09-21 15:29
文靜老師 解答
2021-09-21 15:33