
之前有一批貨,借庫存商品,貸應付賬款,最近供貨商降價,應付賬款減少,應該咋處理
答: 你好,有開具負數(shù)發(fā)票嗎
公司是做白酒銷售的,最近進了一批貨,賬務處理是借:庫存商品,貸:應付賬款 我手里有庫存商品表,決算表,應收應付表,應該怎么填寫呢
答: 在庫存商品表里填增加商品的數(shù)量金額,在應收應付表里填對應供應商應付賬款增加的金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現(xiàn)在供應商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
答: 具體步驟如下: 1、在應付賬款-暫估供應商貨款上做一筆貸方憑證,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,借:銀行存款,注明“應付賬款-暫估供應商貨款沖減銀行存款”; 2、在庫存商品上做一筆借方憑證,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,借:庫存商品,注明“應付賬款-暫估供應商貨款沖減庫存商品”。
上月暫估應付供應商貨款借庫存商品 貸預付賬款(供應商) 這月支付了貨款發(fā)票沒到 借預付賬款 貸銀行存款 還要做什么分錄嗎?
老師您好,超市采購某個供應商貨款時,借庫存商品,貸應付賬款,如果后面又預付這個供應商貨款,借應付賬款,貸銀行存款,然后結(jié)款給這個供應商的時候應該怎么做分錄了
預付貨款,貨已到,票未開,是這樣做賬嗎,為什么會用到一個應付賬款借:預付賬款 貸:銀行存款借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字)借:庫存商品 貸:預付賬款


?????? 追問
2018-08-01 15:56
鄒老師 解答
2018-08-01 15:58
?????? 追問
2018-08-01 15:59
鄒老師 解答
2018-08-01 16:02