您好~想咨詢下,針對(duì)生產(chǎn)制造類企業(yè),企業(yè)的稅負(fù)率,一 問
生產(chǎn)制造類企業(yè)稅負(fù)率需同時(shí)考慮企業(yè)所得稅稅負(fù)率和增值稅稅負(fù)率,而非僅看總稅負(fù)率,兩者均需符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 稅務(wù)檢查時(shí),增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是核心關(guān)注指標(biāo),前者反映企業(yè)增值稅繳納與收入的匹配度,后者體現(xiàn)利潤與納稅的合理性,任一指標(biāo)顯著低于行業(yè)均值,都可能觸發(fā)核查。 答
老師好!如果我司開具的普票給對(duì)方,已跨月,但現(xiàn)在發(fā) 問
是的,現(xiàn)在要開紅沖發(fā)票確認(rèn),普票不用對(duì)方確認(rèn) 答
老師:1、借:利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付利潤,然后支 問
應(yīng)付利潤是負(fù)債類科目(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中常用 “應(yīng)付利潤”,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中多為 “應(yīng)付股利”),核算企業(yè)應(yīng)付給投資者的利潤,不屬于權(quán)益類。 現(xiàn)在給 “利潤分配 - 未分配利潤” 新增部門輔助核算,會(huì)影響期初數(shù):因期初數(shù)未按部門劃分,系統(tǒng)可能默認(rèn)將期初數(shù)歸入 “默認(rèn)部門” 或提示需補(bǔ)充分配部門信息,需手動(dòng)調(diào)整期初數(shù)的部門歸屬 答
2025年度的開票收入已達(dá)到4500多萬,利潤總額控制 問
你好,這個(gè)是資產(chǎn)5000萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 你這個(gè)不知道其他條件,只能說,你利潤總額,不要超過300萬。 答
老師,1. 暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人 問
沒明白為啥要沖暫估呢?暫估錯(cuò)了? 答

請(qǐng)問老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅率開錯(cuò)了,在9月份申報(bào)納稅的時(shí)候,發(fā)票錯(cuò)誤,申報(bào)納稅已經(jīng)調(diào)整了,但是這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票請(qǐng)問下怎么處理?
答: 你好 ; 錯(cuò)誤的發(fā)票你要? 跨月紅沖處理 下 。 如果你當(dāng)月沒有作廢的話。? ? 紅沖發(fā)票? 做紅沖分錄處理。? ? ?紅沖當(dāng)期的收入 ;??
請(qǐng)問老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅率開錯(cuò)了,在9月份申報(bào)納稅的時(shí)候,發(fā)票錯(cuò)誤,申報(bào)納稅已經(jīng)調(diào)整了,但是這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票請(qǐng)問下怎么處理?
答: 你好 ;? ?開錯(cuò)了的話 。 那你就要紅沖發(fā)票的。 先按照 開錯(cuò)稅率來 報(bào)稅的? ? ?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是一般納稅人前提下,如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并且入帳了,然后對(duì)方公司發(fā)票錯(cuò)誤,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣少上的稅,在稅務(wù)和賬務(wù)上該如何處理呢?
答: 發(fā)票跨月了嗎 你少抵扣了,你認(rèn)證的當(dāng)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎


帶眼鏡的波斯貓. 追問
2021-09-13 16:25
meizi老師 解答
2021-09-13 16:28
帶眼鏡的波斯貓. 追問
2021-09-13 16:49
meizi老師 解答
2021-09-13 16:55
帶眼鏡的波斯貓. 追問
2021-09-13 16:59
meizi老師 解答
2021-09-13 17:04
帶眼鏡的波斯貓. 追問
2021-09-13 17:19
meizi老師 解答
2021-09-13 17:19
帶眼鏡的波斯貓. 追問
2021-09-13 17:20
meizi老師 解答
2021-09-13 17:22