
公司是一般納稅人前提下,如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并且入帳了,然后對(duì)方公司發(fā)票錯(cuò)誤,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣少上的稅,在稅務(wù)和賬務(wù)上該如何處理呢?
答: 發(fā)票跨月了嗎 你少抵扣了,你認(rèn)證的當(dāng)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅率開錯(cuò)了,在9月份申報(bào)納稅的時(shí)候,發(fā)票錯(cuò)誤,申報(bào)納稅已經(jīng)調(diào)整了,但是這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票請(qǐng)問(wèn)下怎么處理?
答: 你好 ; 錯(cuò)誤的發(fā)票你要? 跨月紅沖處理 下 。 如果你當(dāng)月沒(méi)有作廢的話。? ? 紅沖發(fā)票? 做紅沖分錄處理。? ? ?紅沖當(dāng)期的收入 ;??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn)下,我公司是賣小車的,一般納稅人,就是12月份有張發(fā)票開錯(cuò)了,1月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,我怎么做賬和報(bào)稅勒
答: 做賬的話 先把原來(lái)確認(rèn)的收入給沖回 1月份的時(shí)候 再重新確定收入和銷項(xiàng)稅


逆光里的音符之龍三 追問(wèn)
2019-07-31 21:08
郭老師 解答
2019-07-31 21:09