老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

老師,請問要開展一個項(xiàng)目之前,請第三方進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)工作的預(yù)付款怎么做分錄?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
公司通過第三方中金支付付款給甲公司,共付1000萬零50,甲公司開票1000萬,還有50給中金支付,該怎么做分錄
答: 您好,付款時借:預(yù)付賬款-中金公司,1050萬元,貸:銀行存款,1050萬元。收到甲公司發(fā)票,借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,1000萬元,貸:預(yù)付賬款-中金公司,1000萬元。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,親問我第三方付款開票怎么記分錄
答: 請?jiān)敿?xì)說說業(yè)務(wù)流程
現(xiàn)在有家酒店,客戶付款給第三方,第三方再付款給我們。但是呢開的發(fā)票是給客戶的,這樣要怎樣做分錄啊。這個數(shù)量有點(diǎn)多,不確定那些是通過第三方付款。
公司是第三方,搞建房子的,所有材料都是廠家提供,有一筆款是預(yù)付給廠家的,我做分錄的話,沒有票借預(yù)付賬款,貸銀行存款。那怎么核銷預(yù)付款呢 收據(jù)拿到了
我司的資金由第三方,代理,收款和付款的國外客戶的美金~直接打入第三方賬號。幫我們代收采購付款~第三方幫我們支付采購單的款這種科目如何做分錄比較合適
公司通過第三方平臺收款,例如11月柜臺收款2000,第三方在月底會付款給公司1995,會直接扣掉5元費(fèi)用,這樣怎么做分錄

