
請問老師:2019年的稅控480元,2019年做了 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 480,但是實(shí)際并未減免,以后也不會減免了。一直掛賬,請問老師現(xiàn)在怎么調(diào)整回呢?分錄怎么做。
答: 同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 借,利潤 分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整;
年末應(yīng)交增值稅-減免稅額有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。

