
請(qǐng)問老師:2019年的稅控480元,2019年做了 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 480,但是實(shí)際并未減免,以后也不會(huì)減免了。一直掛賬,請(qǐng)問老師現(xiàn)在怎么調(diào)整回呢?分錄怎么做。
答: 同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 借,利潤 分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整;
年末應(yīng)交增值稅-減免稅額有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。

