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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-17 10:07

應(yīng)交增值稅減免稅額最后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

Dear梅 追問

2020-04-17 10:08

期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做

紫藤老師 解答

2020-04-17 10:09

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

Dear梅 追問

2020-04-17 10:11

支付汽車租賃費(fèi)怎么處理

紫藤老師 解答

2020-04-17 10:14

借 管理費(fèi)用 貸銀行存款

Dear梅 追問

2020-04-17 10:19

金額過大需要攤銷嗎  記入哪個(gè)明細(xì)

紫藤老師 解答

2020-04-17 10:22

金額過大需要攤銷,長期待攤費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
應(yīng)交增值稅減免稅額最后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2020-04-17 10:07:27
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好,1.05就是1+5%得來的。10500為價(jià)稅合計(jì)金額所以要除以1+5%得出不含稅價(jià),再來乘以5%的稅率得出增值稅額。
2019-08-09 20:22:52
你好 指的是因?yàn)槟硞€(gè)原因,先計(jì)提,然后再減免的 ①.購入專用設(shè)備時(shí);? ? 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)? ? 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款? ? 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí);? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)? ? 貸:管理費(fèi)用
2022-04-05 10:02:45
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