我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

我回復(fù):我做的其他稅額里都是平的 我上個月進項-銷項應(yīng)納稅額是1017.09賬面上顯示的,,實際交的時候有個購買稅盤820的抵稅稅了 實際上交了197.09,現(xiàn)在賬面上顯示的應(yīng)交稅額是820元,我做進項轉(zhuǎn)出后還是820,我怎樣做 這個820才能沒有?上月結(jié)轉(zhuǎn)稅額1017.09,這個月我怎樣做分錄把賬調(diào)整過來
答: 上月的憑證是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1017.09 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1017.09 這個月把稅盤的820調(diào)整過來 借:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -820 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-820
在以物易物活動中應(yīng)該怎樣計算應(yīng)納稅額?怎樣做分錄?
答: 你好,是計算增值稅還是所得稅 借;庫存商品 ——換入物資 應(yīng)交稅費(進項稅 額) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)納稅額減征額會計分錄怎么做
答: 你好,具體的減免的是什么業(yè)務(wù)的?

