
我回復:我做的其他稅額里都是平的 我上個月進項-銷項應納稅額是1017.09賬面上顯示的,,實際交的時候有個購買稅盤820的抵稅稅了 實際上交了197.09,現(xiàn)在賬面上顯示的應交稅額是820元,我做進項轉出后還是820,我怎樣做 這個820才能沒有?上月結轉稅額1017.09,這個月我怎樣做分錄把賬調整過來
答: 上月的憑證是不是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1017.09 貸:應交稅費-未交增值稅1017.09 這個月把稅盤的820調整過來 借:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -820 貸:應交稅費-未交增值稅-820
在以物易物活動中應該怎樣計算應納稅額?怎樣做分錄?
答: 你好,是計算增值稅還是所得稅 借;庫存商品 ——換入物資 應交稅費(進項稅 額) 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應納稅額減征額會計分錄怎么做
答: 你好,具體的減免的是什么業(yè)務的?

