老師您好,我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實(shí)繳,只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個(gè)月 問
支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬,抵了貨款5萬,實(shí)際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉庫租金:計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召彸杀荆?更換漏保費(fèi)用:先計(jì)入 “制造費(fèi)用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答

以前年度享受小微企業(yè)季度不超過30萬,免征增值稅,但是以前會(huì)計(jì)沒有把減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?我現(xiàn)在怎么做?走以前年度損益還是直接營業(yè)外收入?
答: 你好這個(gè)直接做營業(yè)外收入吧
我以前把減免的增值稅放到營業(yè)外收入了 今年讓我補(bǔ)繳 我又從營業(yè)外收入沖回去了 現(xiàn)在我的營業(yè)外收入變成負(fù)的了 我現(xiàn)在想把這筆稅費(fèi)調(diào)整到以前年度損益 不想讓營業(yè)外收入是負(fù)數(shù) 我還怎么處理分錄
答: 同學(xué)你好 這個(gè)用以前年度損益調(diào)整來做就可以 不用做營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
第四季度報(bào)完季報(bào)時(shí)查賬發(fā)現(xiàn),增值稅減免少記1毛錢,導(dǎo)致營業(yè)外收入少記1毛,沒有以前年度損益調(diào)節(jié)這科目,怎么調(diào)賬?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)0.1貸:未分配利潤0.1

