
老師好,免稅收入,當(dāng)年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。借:應(yīng)交稅金-未交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入如果跨年的話,是不是貸方應(yīng)該寫以前年度損益?
答: 你好,跨年的也是做這個(gè)分錄,因?yàn)槟阒皼](méi)有交企業(yè)所得稅。
新接的賬。21年12月上個(gè)會(huì)計(jì)把應(yīng)交增值稅2000轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了。22年交了2000的增值稅。我是把原憑證紅沖嗎?小企業(yè)準(zhǔn)則賬套沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
答: 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅?
答: 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 跨年需要做這個(gè)才對(duì)


激情的硬幣 追問(wèn)
2021-08-24 16:45
郭老師 解答
2021-08-24 16:48