
各位老師您好,我們公司以前年度的應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付累計(jì)的是很大,尤其是其他應(yīng)收其他應(yīng)付往來(lái)科目更大,這怎么處理呢
答: 你好? 先去看 是為什么掛 那么大的往來(lái)科目 。才能去判斷; 你們是不是有發(fā)生成本費(fèi)用支出 而沒(méi)有取得合理發(fā)票到時(shí)你們自己掛 往來(lái)科目這么大?
老師你好,請(qǐng)教老師以前年度掛錯(cuò)了科目,貸方應(yīng)該是貸:其他應(yīng)付款,結(jié)果掛錯(cuò)了科目掛在其他應(yīng)收款,現(xiàn)在該怎樣處理,分錄怎么做
答: 老師好:用紅字做一筆分錄 借:銀行存款600 貸:其他應(yīng)收款(韓某某)600 再做一筆藍(lán)字分錄: 借:銀行存款600 貸:其他應(yīng)付款(韓某某)600 這樣理解對(duì)嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:預(yù)計(jì)負(fù)債貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款 以前年度調(diào)整損益為啥要貸記以前年度調(diào)整損益
答: 你好,這個(gè)要根據(jù)前期預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的原因來(lái)決定 的 如果前期因?yàn)?質(zhì)保計(jì)提 的預(yù)計(jì)負(fù)債,前期肯定是 借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債, 如果本次沖回,則需要調(diào)整以前年度損益, 具體情況還是根據(jù)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的原因分析
以前年度的廠房押金,之前做賬的時(shí)候不知道掛了什么科目,沒(méi)有掛在其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)在收到押金退款,應(yīng)該怎么做賬?。?/a>
我公司以前年度職工個(gè)人社保部分掛在其他應(yīng)收款 但是現(xiàn)在這個(gè)科目下面出現(xiàn)余額 我要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)呢
以前年度掛著其他應(yīng)收款,本來(lái)就是一個(gè)人的他掛了兩個(gè)人名,這一個(gè)在借方有余額一個(gè)在貸方有余額講個(gè)一加一減是平的怎么沖平這個(gè)科目


meizi老師 解答
2021-07-19 14:50
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2021-07-19 14:54
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2021-07-19 15:04
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2021-07-19 15:12
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2021-07-19 15:17
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2021-07-19 15:20
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2021-07-19 15:26
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2021-07-19 15:31
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2021-07-19 14:45
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2021-07-19 14:53
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2021-07-19 15:02
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2021-07-19 15:11
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2021-07-19 15:23
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2021-07-19 15:29