
以前年度的廠房押金,之前做賬的時(shí)候不知道掛了什么科目,沒有掛在其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)在收到押金退款,應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
答: 你好,把之前掛賬的分錄找出來,作出相應(yīng)調(diào)整分錄,然后做收回押金分錄
我公司以前年度職工個(gè)人社保部分掛在其他應(yīng)收款 但是現(xiàn)在這個(gè)科目下面出現(xiàn)余額 我要怎么調(diào)整過來呢
答: 這個(gè)科目可以出現(xiàn)余額的,只有賬務(wù)處理錯(cuò)誤才需要調(diào)整,具體是哪里錯(cuò)誤?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 其他應(yīng)收款科目中有以前年度掛的賬 小額呆賬 我現(xiàn)在要把它沖了的話 怎么沖呢
答: 您好!借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款。
公司在清理以前年度個(gè)人借款科目,有部分個(gè)人借款無法收回,那么這塊“其他應(yīng)收款--個(gè)人”借款如何進(jìn)行處理帳務(wù),要經(jīng)公司審批嗎 ??
其他應(yīng)收款期初余額過大,是因?yàn)橐郧澳甓绒D(zhuǎn)了款給一個(gè)股東,未來股東不償還,這個(gè)賬務(wù)上有什么辦法處理嗎?


宋生老師 解答
2016-11-10 14:21
宋生老師 解答
2016-11-10 14:27