我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

老師你好,請(qǐng)教老師以前年度掛錯(cuò)了科目,貸方應(yīng)該是貸:其他應(yīng)付款,結(jié)果掛錯(cuò)了科目掛在其他應(yīng)收款,現(xiàn)在該怎樣處理,分錄怎么做
答: 您好 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方藍(lán)字
把以前年度的其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款,如何做分錄
答: 借 其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!老師和您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題、我去年其他應(yīng)收賬款我沖錯(cuò)了怎么更正、我剛剛查清楚是其他應(yīng)收款掛賬的是2017-2018年期間老板和老板娘的報(bào)銷未付款的金額、我們?nèi)ツ暄b修拿來(lái)了一部分發(fā)票打算現(xiàn)金消腫的、我全部沖了他們的其他應(yīng)收賬款了、2020年1-3月份的賬我已經(jīng)做了、現(xiàn)在只有調(diào)整以前年度差錯(cuò)了、老板說(shuō)6月份帶幾筆款要求支付他們以前年度的報(bào)銷款、我剛剛來(lái)的時(shí)候不太清楚、年末其他應(yīng)收款要沖平不然要交個(gè)稅、今天才查明白是報(bào)銷款、原來(lái)的會(huì)計(jì)沒(méi)有掛賬其他應(yīng)付款里、我現(xiàn)在怎么差錯(cuò)調(diào)整做賬。
答: 之前分錄是怎么做的


子非魚(yú) 追問(wèn)
2019-02-22 10:17
軼塵老師 解答
2019-02-22 10:28