老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

農(nóng)業(yè)公司承擔(dān)一個(gè)示范項(xiàng)目,其中有種子,肥料,農(nóng)機(jī)具(不免增值稅),請(qǐng)問項(xiàng)目中所領(lǐng)用的農(nóng)機(jī)是否視同銷售,如果是,是否適用季度不超過45萬,暫免增值稅政策,謝謝
答: 你好 你們領(lǐng)用自己生產(chǎn)的話 自用這個(gè)是不用視同銷售的
農(nóng)業(yè)合作社的增值稅也是季度30W免稅嗎?增值稅申報(bào)在哪里填寫?
答: 不是,這個(gè)開免稅發(fā)票,是這個(gè)超過30萬,填寫12欄,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 小規(guī)模有28萬的免增值稅項(xiàng)目收入 有10萬的增值稅項(xiàng)目收入 合計(jì)38萬 請(qǐng)問 10萬的增值稅項(xiàng)目收入 是否符合季度30萬免增值稅
答: 不符合,你這里要全部交納增值稅了
dlP 追問
2021-07-09 16:36
meizi老師 解答
2021-07-09 16:44