
就是在申報(bào)表上本來是應(yīng)枘稅款197.21元,這個(gè)數(shù)又在應(yīng)納稅額減征額中為¥197.21.也就是說他到期末中繳納的稅款為零了,不知道怎么做分錄。。。
答: 您好,這個(gè)問題剛剛已經(jīng)回復(fù)了,祝您在學(xué)堂學(xué)習(xí)愉快!
增值稅納稅申報(bào)如有應(yīng)納稅額該怎樣做分錄
答: 計(jì)提增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 本月繳納上個(gè)月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!請問印花稅申報(bào)表顯示:應(yīng)納稅額0.5元,應(yīng)補(bǔ)退稅額1元,點(diǎn)稅費(fèi)繳納時(shí)出現(xiàn)“無需繳款”。這種情況怎么做分錄?謝謝!
答: 你好,這種情況不需要做印花稅的分錄?

