
增值稅納稅申報如有應(yīng)納稅額該怎樣做分錄
答: 計提增值稅時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 本月繳納上個月增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
我做增值稅納稅申報扣款記賬憑證余額等于0,是不是8月份沒有計提增值稅納稅申報呀?我們是一般納稅人如果計提增值稅納稅申報怎么做分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,賬上應(yīng)交增值稅:100,納稅申報:100.02。如何做分錄
答: 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 100 營業(yè)外支出 0.02 貸 銀行存款 100.02

