
我回復(fù):我做的其他稅額里都是平的 我上個月進項-銷項應(yīng)納稅額是1017.09賬面上顯示的,,實際交的時候有個購買稅盤820的抵稅稅了 實際上交了197.09,現(xiàn)在賬面上顯示的應(yīng)交稅額是820元,我做進項轉(zhuǎn)出后還是820,我怎樣做 這個820才能沒有?上月結(jié)轉(zhuǎn)稅額1017.09,這個月我怎樣做分錄把賬調(diào)整過來
答: 上月的憑證是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1017.09 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1017.09 這個月把稅盤的820調(diào)整過來 借:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -820 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-820
在以物易物活動中應(yīng)該怎樣計算應(yīng)納稅額?怎樣做分錄?
答: 你好,是計算增值稅還是所得稅 借;庫存商品 ——換入物資 應(yīng)交稅費(進項稅 額) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)納稅額減征額會計分錄怎么做
答: 你好,具體的減免的是什么業(yè)務(wù)的?


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2019-03-25 16:25
辜老師 解答
2019-03-25 16:37
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2019-03-25 16:55
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2019-03-25 18:26
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2019-03-25 20:05