老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開(kāi)票金額:2654555.32(元),銷(xiāo)項(xiàng)稅額:238 問(wèn)
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶(hù)付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶(hù)這筆運(yùn)費(fèi)是客戶(hù)承擔(dān)的,我們幫客戶(hù)付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶(hù)自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問(wèn)
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

賬面上的其他應(yīng)付款,是法人代表墊資支付采購(gòu)固定資產(chǎn)等,但是發(fā)票長(zhǎng)期沒(méi)有拿回來(lái)?,F(xiàn)在想把賬面清一下,是否可以把,其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)入實(shí)收資本?因?yàn)槲覀兊淖?cè)資本采用認(rèn)繳制并沒(méi)有繳清,剛好可以沖掉我們的其他應(yīng)付款過(guò)大。
答: 你好,同學(xué)。 你的意思是負(fù)債轉(zhuǎn)資本,可以的,章程里面約定清楚,
股東出資超過(guò)注冊(cè)資本,比如注冊(cè)資本2千萬(wàn),原來(lái)財(cái)務(wù)把股東轉(zhuǎn)款全做成投資款(因銀行備注是投資款),現(xiàn)在實(shí)收資本3千7佰萬(wàn),也跨年,現(xiàn)改為實(shí)收資本2千萬(wàn),其他應(yīng)付款1700萬(wàn),有無(wú)風(fēng)險(xiǎn),還是增資好,企業(yè)是虧損的,去年換了股東(工商,稅務(wù)股東未變更,就投入買(mǎi)了大量固定資產(chǎn)),在法律上還不是股東,但前會(huì)計(jì)也做成實(shí)收資本入帳,今年實(shí)收資本可以調(diào)為2千萬(wàn),其他應(yīng)付款1700萬(wàn)嗎?
答: 您好,既然3700是投資款,則應(yīng)當(dāng)與1700計(jì)入資本公積,不是其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們單位是從別的單位,轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,就是換了個(gè)法人,但是以前的賬其他應(yīng)付款有400多萬(wàn),我們?cè)趺刺幚砗茫课覀兝习逭f(shuō),打入賬戶(hù)400萬(wàn),然后注冊(cè)資本變成500萬(wàn),把其他應(yīng)付款做平。注冊(cè)資本增加對(duì)我單位有什么不好?還有更好的辦法嗎?
答: 新法人還舊公司的賬款,這個(gè)方法可行的,增加注冊(cè)資本,你的流動(dòng)資本就增加了,就可以支付應(yīng)付款了。 增加注冊(cè)資本對(duì)企業(yè)是好事啊。

