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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-10 09:50

可是,外面根本就沒賬可收啊,別人不欠公司的錢,公司返點的使我們主營業(yè)務(wù)收入,我們開給別人的才是銷售費(fèi)用,一般我們都有銷售發(fā)票,沒票入賬呢,老師

寶寶妞 追問

2016-11-10 10:16

老師是這樣的,我們是分公司,就像加盟一樣,總公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人,總公司返給我們的是收派服務(wù)費(fèi),是我們的主營業(yè)務(wù)收入,每個月他們定時返到賬戶,我們收到錢就立馬去稅局發(fā)票,交納增值稅,但是我們開的發(fā)票,每個月都與賬戶進(jìn)來的收入相差幾千,我們自己接的活,派送的費(fèi)用才做在銷售費(fèi)用的,而且都會開普通發(fā)票,也是我們的收入,只是不能抵扣,現(xiàn)在是每個月銀行金額都對不少收入,做在營業(yè)外支出,也沒票據(jù),不知道做到哪里了,做銷售費(fèi)用,我沒票,而且我們每月是超過6萬的,每月發(fā)票快七萬左右,老師你分析一下,這超出的部門是多開發(fā)票的金額嗎,那又如何做賬?

吳月柳 解答

2016-11-10 09:44

你好,你剛才這個問題沒解決完你點錯了吧?這個業(yè)務(wù)是像我說的嗎?那么相差這兩千就計入銷售費(fèi)用,借:其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款-總公司8000   銷售費(fèi)用2000  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

吳月柳 解答

2016-11-10 09:58

你好,你這個票是直接開給客戶,然后錢進(jìn)到總公司賬戶?你這個業(yè)務(wù)的關(guān)系有點搞不清楚,你憑你的單據(jù)一筆筆做賬,然后相差的數(shù)掛在哪里,然后再想辦法來處理這個科目。如果是款與發(fā)票對不上,相差部分可以計入銷售費(fèi)用,要么就做營業(yè)外支出。

吳月柳 解答

2016-11-10 10:28

你好,對于你這個問題,你加我QQ和你分析吧494841055,免得在這里說不清楚。

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你好,你可以掛在賬上或者是當(dāng)成是銷售費(fèi)用處理,開發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,收款時,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款或者相差部分,借:銀行存款 銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2016-11-10 09:17:01
你好,你剛才這個問題沒解決完你點錯了吧?這個業(yè)務(wù)是像我說的嗎?那么相差這兩千就計入銷售費(fèi)用,借:其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款-總公司8000 銷售費(fèi)用2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2016-11-10 09:44:17
你們有無票收入嗎,有是的,這個無票收入加開發(fā)票
2020-07-31 09:10:30
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅 貸;銀行存款
2018-07-12 10:39:41
專票嗎 去電子稅務(wù)局在發(fā)票管理→增值稅專用發(fā)票代開→“新增”打開“增值稅專用發(fā)票新增”頁面 填寫申請
2019-08-17 11:51:50
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