我提問(wèn):老師我是小規(guī)模納稅人,快遞公司,我們賬戶的收入和開(kāi)出的發(fā)票金額和不起,怎么做賬???、(快遞公司,收到總公司返回的錢(qián),再去稅務(wù)發(fā)票,公司返點(diǎn)的錢(qián)是直接返銀行賬上的不含稅的,代開(kāi)的發(fā)票我方當(dāng)場(chǎng)就交稅了,這樣導(dǎo)致銀行賬戶的收入和發(fā)票收入對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師改如何處理,如何做分錄?

寶寶妞
于2016-11-10 08:40 發(fā)布 ??1156次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-10 09:22
老師每個(gè)月總公司返點(diǎn)的錢(qián),其實(shí)就是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我們是收到了錢(qián),才會(huì)去發(fā)票的
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你好,你可以掛在賬上或者是當(dāng)成是銷(xiāo)售費(fèi)用處理,開(kāi)發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,收款時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款或者相差部分,借:銀行存款 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2016-11-10 09:17:01
你好,你剛才這個(gè)問(wèn)題沒(méi)解決完你點(diǎn)錯(cuò)了吧?這個(gè)業(yè)務(wù)是像我說(shuō)的嗎?那么相差這兩千就計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,借:其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款-總公司8000 銷(xiāo)售費(fèi)用2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2016-11-10 09:44:17
你們有無(wú)票收入嗎,有是的,這個(gè)無(wú)票收入加開(kāi)發(fā)票
2020-07-31 09:10:30
你好
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅 貸;銀行存款
2018-07-12 10:39:41
專票嗎
去電子稅務(wù)局在發(fā)票管理→增值稅專用發(fā)票代開(kāi)→“新增”打開(kāi)“增值稅專用發(fā)票新增”頁(yè)面
填寫(xiě)申請(qǐng)
2019-08-17 11:51:50
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吳月柳 解答
2016-11-10 09:17
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2016-11-10 09:25