
請問如果我的費用發(fā)生了,款項也支付了,發(fā)票要晚幾個月到,那我能直接做費用后,等收到發(fā)票直接往前面的憑證后面直接粘貼嗎?
答: 您好,這樣處理也可以,或者把前面費用分錄紅沖按發(fā)票金額入賬
如果這個月支付了某比費用,下個月才給我們發(fā)票,那這個月做賬的時候這比費用直接就能入賬了嗎?到時候發(fā)票到了直接附在憑證后面?
答: 你好,可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月的發(fā)票可能會4月份才開出來 金額能夠確定 3月份先做會計處理了 到時發(fā)票來了我直接紅沖嗎 還是發(fā)票直接貼在憑證后面就好了,如果直接貼在憑證后面,進項要怎么處理啊
答: 你好,需要把之前3月份的分錄沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票計入4月份核算,有取得專用發(fā)票就把進項稅額計入4月份核算就是了
我是做內(nèi)賬的,發(fā)生的費用沒有開發(fā)票的,但是有支付憑證這個直接付到憑證后面還是要先貼到費用報銷單再付到憑證后面?
老師,當(dāng)付了房租后,沒有收到發(fā)票,是直接做其它應(yīng)付款,還是可以直接做管理費用,等發(fā)票到了付在管理費用憑證的后面
老師,請問用銀行轉(zhuǎn)賬付了房租,沒有預(yù)提直接做成了管理費用,過了幾個月去代開發(fā)票,可以直接把發(fā)票貼在原來管理費用的付款憑證后面嗎?
公司9月份付出貨款,9月也己收到貨,發(fā)票12月才開過來,我當(dāng)時沒暫估,直接做庫存商品了,12月收到發(fā)票后能直接粘到9月的憑證后面入帳嗎?

