
公司9月份付出貨款,9月也己收到貨,發(fā)票12月才開過(guò)來(lái),我當(dāng)時(shí)沒(méi)暫估,直接做庫(kù)存商品了,12月收到發(fā)票后能直接粘到9月的憑證后面入帳嗎?
答: 你好,可以的,問(wèn)題不大
老師,我是小規(guī)模納稅人,我9月份入庫(kù)了一些商品也付了款,對(duì)方10月才給我開發(fā)票。我9月不做暫估入庫(kù),10月發(fā)票回來(lái)直接粘貼在9月采購(gòu)入庫(kù)單后面可以嗎?
答: 你好 不可以 十月份沖暫估 然后做發(fā)票的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,問(wèn)下12月份暫估入庫(kù),沒(méi)收到發(fā)票,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,在1月份收到發(fā)票,紅沖12月份的暫估憑證,要把發(fā)票粘貼在12月份暫估憑證后面嗎?
答: 你好,不需要把發(fā)票粘貼在12月份暫估憑證后面,1月收到發(fā)票時(shí),把發(fā)票粘貼在1月正常收票入賬的憑證后。

