
老師,請(qǐng)問(wèn)用銀行轉(zhuǎn)賬付了房租,沒(méi)有預(yù)提直接做成了管理費(fèi)用,過(guò)了幾個(gè)月去代開(kāi)發(fā)票,可以直接把發(fā)票貼在原來(lái)管理費(fèi)用的付款憑證后面嗎?
答: 可以沒(méi)有差額話可以的,這個(gè)可以
請(qǐng)教老師,公司為員工租房,公司去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,交納了個(gè)稅、房產(chǎn)稅可以這樣做賬嗎:借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款(付給房東) 銀行存款(稅費(fèi),付給代開(kāi)發(fā)票交稅的個(gè)人)
答: 可以這樣處理的。同學(xué)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年19年的房租每月都入了管理費(fèi)用,但沒(méi)有取得代開(kāi)發(fā)票,今年4月取得了19年代開(kāi)發(fā)票一張,這樣怎么再入賬調(diào)整呢?
答: 再調(diào)整是指什么意思呢,直接附在原分錄憑證就可以了
本月交明年開(kāi)票代理費(fèi),已開(kāi)發(fā)票,這樣的費(fèi)用直接做管理費(fèi)用可以嗎?還是做預(yù)付然后每個(gè)月再計(jì)提?
公司是找事務(wù)所發(fā)票和認(rèn)證的。那他們開(kāi)給我們的專用發(fā)票抵扣了,那分錄是怎么做?還是做管理費(fèi)用嗎?
我今天給對(duì)方付安裝開(kāi)票軟件的錢(qián),對(duì)方得下月給我開(kāi)發(fā)票,我可以把下月收到的發(fā)票附在本月嗎,正常做借管理費(fèi)用,貸銀行存款
我有一筆管理費(fèi)用,銀行轉(zhuǎn)賬的,這個(gè)月支付,但是發(fā)票要下個(gè)月才開(kāi)過(guò)來(lái),我應(yīng)該怎么記帳呢!


遇見(jiàn)、椛開(kāi) 追問(wèn)
2020-07-10 11:24
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2020-07-10 11:31
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