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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-14 17:48

你這個(gè)專票不是抵扣了嗎,為什么還計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

小緣 追問

2021-01-14 18:00

不是開一開始拿到票的時(shí)候還沒有抵扣啊,分類那么做啊,后面才抵扣的有做了,那這個(gè)分錄要怎么做,收到負(fù)數(shù)票,和正數(shù)票和退款

辜老師 解答

2021-01-14 18:02

負(fù)數(shù)發(fā)票
借:管理費(fèi)用--投標(biāo)保函費(fèi)擔(dān)保費(fèi)  -22641.51
 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  -1358.49 
貸:銀行存款 -24000
正數(shù)的發(fā)票在

借:管理費(fèi)用--投標(biāo)保函費(fèi)擔(dān)保費(fèi)  
 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款 

小緣 追問

2021-01-14 18:05

那還有退回來的6000了,這個(gè)分錄怎么做

辜老師 解答

2021-01-14 18:16

銀行存款貸方一個(gè)負(fù)24000,一個(gè)貸方16000,這個(gè)差額就是增加8000啊

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你這個(gè)專票不是抵扣了嗎,為什么還計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2021-01-14 17:48:00
你好,如果付款了,本月發(fā)票認(rèn)證,是借管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2019-06-01 14:20:28
你好,轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)當(dāng)是 借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 )
2017-10-23 19:36:26
你好,是取得專用發(fā)票,暫時(shí)沒有認(rèn)證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,這樣做就可以了。
2019-01-03 08:10:33
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