你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

已經(jīng)認(rèn)證,先按照正常的做進項分錄借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款紅沖 做進項轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
答: 你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩個分錄是不同的
六月有進項失控,我做的是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅 貸:應(yīng)付賬款借:庫存商品貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅可是我不知道這筆進項失控業(yè)務(wù) 庫存商品(購入金額部分+進項稅額轉(zhuǎn)出部分)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩你幫我解答,謝謝!
答: 你好,把對應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補交稅款就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 進項稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫分錄?每步摘要該怎么寫?1、借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 3、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅4、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
答: 您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅

