你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

我想問一下你:如果我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達到9萬元,享受減免增值稅政策,還沒有收到的貨款和收到的貨款的稅額都要結轉到營業(yè)外收入嗎?
答: 你好!是的。一般以開出發(fā)票金額為準
如果我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達到9萬元,享受減免增值稅政策,還沒有收到的貨款的稅額,不用結轉到營業(yè)外收入嗎?
答: 你好,需要結轉的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,減免的增值稅實現(xiàn)銷售時跟正常的銷售一樣處理嗎?減免的增值稅計入營業(yè)外收入?減免的附加也還是先要全額計提,減免是再計入營業(yè)外收入?會計分錄怎么處理
答: 小規(guī)模納稅人發(fā)生銷售業(yè)務時,正常做分錄,到季度的時候,如果季報不超過30萬元的普票是免增值稅和附加稅的,把減免的增值稅借應交稅費貸營業(yè)外收入,沒有增值稅就沒有附加稅,附加稅不用計提。
老師,小規(guī)模季度銷售額不足45萬,應交稅費—應交增值稅—減免稅款最后記到主營業(yè)務收入—減免稅額收入,還是記到營業(yè)外收入—減免稅額收入?
小規(guī)模納稅人減免的增值稅如何做分錄?收入時 借現(xiàn)金或銀行存款,貸銷售收入(不含稅)貸銷項稅額 借:應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 請問以上分錄是否正確
小微企業(yè)月銷售額低于15萬免征增值稅,免征的增值稅計入營業(yè)外收入,免征的數(shù)額是看增值稅開票統(tǒng)計表的實際銷售稅額嗎?

