
老師好,小規(guī)模納稅人銷售時的分錄這樣做對嗎?小規(guī)模納稅人銷售分錄:1.?月銷售額8萬 ??借:應收賬款80000 ?貸:主營業(yè)務收入77669.9 ?應交稅金-應交增值稅2330.1 ????減免稅時:借應交稅金-應交增值稅2330.1 ?貸:營業(yè)外收入2330.12.?月銷售12萬 ???借:應收收款120000 ?貸:主營業(yè)務收入116504.85 應交稅金-應交增值稅3495.15 ?
答: 嗯嗯,處理是正確的哦
小規(guī)模納稅人,銷項稅額減免如何做分錄?可以這樣嗎?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:營業(yè)外收入-減免稅額
答: 你好 是的 減免的是這樣做分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模季度應稅銷售額20萬,可以這樣做分錄嗎?銷售收入 借:應收賬款 200000 貸:主營業(yè)務收入 194174.76 應交稅費~應交增值稅~銷項5825.24稅費減免 借:應交稅費~應交增值稅~銷項5825.24 貸:營業(yè)外收入~減免稅收入
答: 您好!可以的。就是這樣做分錄
小規(guī)模增值免交增值稅,稅銷項稅是不是記入營業(yè)外收入政府補助,這營業(yè)外收入是不是不記入應納稅所得額里面?
小規(guī)模納稅人一季度的銷售收入沒有超過9萬元,不用交銷項稅。取得收入時貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)。這部分銷項稅后面如何做賬,是否記入營業(yè)外收入?
小規(guī)模納稅人 季度銷售額未超45萬增值稅轉入減免計入營業(yè)外收入 這部分營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎

