老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

我11月分收到銷售方的發(fā)票 已經(jīng)認(rèn)證 12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票單位填寫(xiě)錯(cuò)誤 已經(jīng)給銷售方開(kāi)具紅色信息表 也已經(jīng)收到紅字發(fā)票 和更正的藍(lán)色發(fā)票 想問(wèn)一下 更正的藍(lán)色發(fā)票需要認(rèn)證嗎 我在認(rèn)證系統(tǒng)里沒(méi)找到這個(gè)票 同時(shí)我收到紅字發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄 和更正的會(huì)計(jì)分錄怎么做分錄 怎么報(bào)稅
答: 你在12月填開(kāi)了紅字信息表,需要在12月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,收到的更正的藍(lán)字發(fā)票需要認(rèn)證,沒(méi)找到的話再等幾天,可能沒(méi)那么快 收到紅字發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:管理費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 收到更正的藍(lán)字發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
上月報(bào)了未開(kāi)票收入,本月開(kāi)了相對(duì)應(yīng)的發(fā)票,那么沖減未開(kāi)收入的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢?是不是直接按照票面信息做一筆紅字分錄呢?
答: 可以不做賬,你分錄貼之前無(wú)票收入下面就可以,有差額就按你說(shuō)做一筆紅字之后重新做藍(lán)字
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn),之前月份的專票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在退回來(lái),,重新開(kāi)。那么重新開(kāi)的會(huì)計(jì)分錄,還有紅字發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
答: 你好 之前分錄是怎么做的

