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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-10-16 10:30

同學(xué)你好
是需要做一個
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)10000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)10000
的分錄;

晨曦 追問

2020-10-16 10:35

我上個月已經(jīng)報稅了,這個分錄做到這個月吧

立紅老師 解答

2020-10-16 10:38

同學(xué)你好
可以,是可以的;

晨曦 追問

2020-10-16 10:41

那留抵的5000不用寫個什么分錄嗎

立紅老師 解答

2020-10-16 12:01

同學(xué)你好,留抵的5000的不用再做分錄的;是留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中;

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同學(xué)你好 是需要做一個 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)10000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)10000 的分錄;
2020-10-16 10:30:29
你好,進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-12-18 17:27:34
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-11-16 10:59:37
你好,增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-10-14 18:07:22
你好 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
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