請問老師,我上個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)15000,銷項(xiàng)10000,月底會計軟件提示不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我就沒做賬務(wù)處理,那么這個月我是不是應(yīng)該做一張留抵稅額5000的憑證呢?
晨曦
于2020-10-16 10:27 發(fā)布 ??621次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-10-16 10:30
同學(xué)你好
是需要做一個
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)10000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)10000
的分錄;
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同學(xué)你好
是需要做一個
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)10000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)10000
的分錄;
2020-10-16 10:30:29

你好,進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-12-18 17:27:34

同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-11-16 10:59:37

你好,增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-10-14 18:07:22

你好 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
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