老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能同時用在一個客戶 問
同學(xué),你好 是可以的 答
我是銷貨單方,我現(xiàn)在有一張發(fā)票要作廢,在我的系統(tǒng) 問
你好,可以查得到的,你正常查到這張發(fā)票,然后拉到最后查看詳細(xì)信息。 答
老師,公司找搬運工裝貨是找的個人,要求個人要開票 問
可以代開 現(xiàn)代服務(wù)*物流輔助服務(wù) 答
比如對方上月的發(fā)票少開了一分錢 這種是怎么處理 問
同學(xué)你好 這個按發(fā)票來做 答
老師好!這個是律師事務(wù)所的工資表,我申報個稅時是 問
你好,沒有看到工資表 答

遞延收益沖減管理費用帳務(wù)處理:借銀行存款,貸遞延收益,借管理費用,貸銀行存款,借遞延收益,待其他收益。這樣可以嗎?
答: 可以的,同學(xué),基本就是這個樣子的
2月份收到一次穩(wěn)崗補貼,分錄是借:銀行存款 貸:遞延收益-穩(wěn)崗補貼,但沒有沖減管理費用, 現(xiàn)在10月份了做分錄是沖減管理費用,還是計入營業(yè)外收入好呢?
答: 你好,計入營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司今年3月收到一筆2000元的穩(wěn)崗補貼,收到的時候我借:銀行存款2000貸:遞延收益2000。 然后緊接著后面一筆分錄馬上就結(jié)轉(zhuǎn)了,借:遞延收益2000貸:營業(yè)外收入2000。 一般是先使用借:管理費用—社保費。貸:銀行存款。然后才能結(jié)轉(zhuǎn)。這筆穩(wěn)崗補貼準(zhǔn)備用來交單位部分的社保的,然而3月要交的社保費才900而且是4月才繳納的,所以我這情況現(xiàn)在需要做什么分錄呢?3月的需要重新反審核反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)的那筆刪除掉然后做在4月的使用穩(wěn)崗補貼的分錄里后面嗎
答: 使用的時候,你正常計提當(dāng)月的就可以


冬冬 追問
2020-10-13 09:49
紫藤老師 解答
2020-10-13 10:33