老師,公司今年3月收到一筆2000元的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,收到的時候我借:銀行存款2000貸:遞延收益2000。 然后緊接著后面一筆分錄馬上就結(jié)轉(zhuǎn)了,借:遞延收益2000貸:營業(yè)外收入2000。 一般是先使用借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)。貸:銀行存款。然后才能結(jié)轉(zhuǎn)。這筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼準(zhǔn)備用來交單位部分的社保的,然而3月要交的社保費(fèi)才900而且是4月才繳納的,所以我這情況現(xiàn)在需要做什么分錄呢?3月的需要重新反審核反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)的那筆刪除掉然后做在4月的使用穩(wěn)崗補(bǔ)貼的分錄里后面嗎
小紫兒
于2020-06-28 15:17 發(fā)布 ??3021次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-06-28 15:19
使用的時候,你正常計(jì)提當(dāng)月的就可以
相關(guān)問題討論

可以的,同學(xué),基本就是這個樣子的
2019-07-09 21:53:19

收到:借銀行存款貸遞延收益。發(fā)生培訓(xùn)支出和社保支出時候: 借管理費(fèi)用貸 銀行存款同時 借遞延收益貸營業(yè)外收入
2018-12-12 15:56:56

使用的時候,你正常計(jì)提當(dāng)月的就可以
2020-06-28 15:19:04

你好,收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金,這個是有文件必須發(fā)放給個人嗎??
2022-09-01 17:06:26

專項(xiàng)資金記專項(xiàng)應(yīng)付款
借銀存貸專項(xiàng)應(yīng)付款
借管理費(fèi)用貸銀存
借專項(xiàng)應(yīng)付款貸資本公積/營業(yè)外收入
2018-12-28 14:21:14
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郭老師 解答
2020-06-28 15:19