
遞延收益沖減管理費(fèi)用帳務(wù)處理:借銀行存款,貸遞延收益,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借遞延收益,待其他收益。這樣可以嗎?
答: 可以的,同學(xué),基本就是這個(gè)樣子的
老師,實(shí)際收到政府補(bǔ)助時(shí):借:銀行存款 75萬(wàn) 貸:遞延收益 75萬(wàn)凈額法下沖減成本費(fèi)用:借:遞延收益 1萬(wàn)貸:管理費(fèi)用 1萬(wàn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)損益類(lèi)科目借:管理費(fèi)用 1萬(wàn) 貸:銀行存款 1萬(wàn)你看我這樣對(duì)么
答: 您好,您的分錄正確。凈額法下就是沖抵費(fèi)用的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,可以請(qǐng)教一下怎么做好政府專項(xiàng)資金的專賬核算呢?我們目前賬上是這么處理的1.收到政府補(bǔ)助時(shí):借:銀行存款 貸:遞延收益2.使用該筆資金時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款3.結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí):借:其他收益貸:管理費(fèi)用4. 再確認(rèn)收益借:其他收益貸:遞延收益現(xiàn)在審計(jì)要求,我們要專賬核算?是怎么專賬核算呢?
答: 你好,同學(xué)。 你是企業(yè)還是事業(yè)單位


杏花加油 追問(wèn)
2021-10-12 20:10
Chen老師 解答
2021-10-12 20:14