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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-29 16:51

你好
做了抵扣管理費(fèi)用貸方余額
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以

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購(gòu)買時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-09-01 15:38:22
參考下這個(gè)分錄金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用?-480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費(fèi)用???-280
2018-12-10 09:37:41
你好!你這樣就可以了啊。如果你一定要做??梢赃@樣。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款1720 貸借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280
2018-09-28 14:08:35
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-02-23 15:58:35
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