
老師好,我們是餐飲公司,疫情期間增值稅免稅,我們申報增值稅時包括開票收入和未開票收入,8月含稅收入22W,其中8月開票統(tǒng)計金額10W(稅率欄是免稅),未開票22-10=12W,這月申報的時候開票收入填寫的是10未開票收入12/1+6% 填寫的,稅額部分做賬時借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入,這樣可以么
答: 同學(xué)你好, 這樣是可以的哦
老師好,我們是餐飲公司,疫情期間增值稅免稅,我們申報增值稅時包括開票收入和未開票收入,8月含稅收入22W,其中8月開票統(tǒng)計金額10W(稅率欄是免稅),未開票22-10=12W,這月申報的時候開票收入填寫的是10未開票收入12/1+6% 填寫的,稅額部分做賬時借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入,這樣可以么
答: 不用直接填寫12萬就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。







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靜靜地、聼 追問
2020-09-02 14:45
郭老師 解答
2020-09-02 14:52
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2020-09-02 15:10
郭老師 解答
2020-09-02 15:12