
10月季度申報完,增值稅享受免稅,那我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅需要做什么賬務(wù)處理?
答: 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅可轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
季度申報,季末需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣?
答: 你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第一個是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅明細(xì)賬,第一季度申報的應(yīng)交的增值稅是4463.07,第二個是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅明細(xì)賬,第三季度實際申報應(yīng)交增值稅是7504.98,為啥不是這個科目的余額尼?
答: 可能是之前有科目余額沒有結(jié)平造成的


kun 追問
2019-11-06 09:07
文文老師 解答
2019-11-06 09:12