老師好!請問高新企業(yè)關(guān)于研發(fā)人數(shù)的,工作天數(shù)的要 問
你好,你可以參考一下這里。 https://12366.chinatax.gov.cn/nszx/onlinemessage/detail?id=1d74077022f2441fa498ea2a39f9645f 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,b公司是a公司的客 問
你好,這個就收了多少做多少。 確定了返回或者不返回,再做對應(yīng)分錄。 答
老師 ,什么是家族公司?設(shè)立條件是什么? 問
主管人員基本是家里人或親戚 答
老師,假如12月本年累計營業(yè)成本800萬,其中包括了暫 問
那么實際可以稅前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老師,當月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機,是在當月的 問
是在當月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入 答

銷項稅10,進項稅4,應(yīng)交的稅費6借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值6貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅6需要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅4應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6需不需下面這步分錄
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅4 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6 這一步結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以月末做,也可以月末統(tǒng)一再做,實務(wù)中多是采用年末統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,你好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),必須按照這樣的步驟嗎?如果進項大于銷項借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額借:應(yīng)交稅費——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項大于進項借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
答: 你好,分錄對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 鄒老師 : 預付款項 取得發(fā)票的 哪個公司開具了發(fā)票就沖銷哪個預付明細就是了回復 2017-09-04,21:49:11 老師,開具發(fā)票的就做 借;原材料 貸;預付賬款 沖銷處理, 那沒開發(fā)票的,可能不會開發(fā)票的了呢,還是做 借;預付賬款——某某公司 貸;銀行存款 處理了??


晨曦 追問
2019-02-22 14:53
張艷老師 解答
2019-02-22 14:53
晨曦 追問
2019-02-22 14:54
張艷老師 解答
2019-02-22 14:57