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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-02-22 14:51

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅4 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6 
這一步結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以月末做,也可以月末統(tǒng)一再做,實務(wù)中多是采用年末統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)。

晨曦 追問

2019-02-22 14:53

意思到年底了,一次轉(zhuǎn)出沖平,三級明細余額平了。

張艷老師 解答

2019-02-22 14:53

是的,就是這樣理解的。

晨曦 追問

2019-02-22 14:54

好的明白了,謝謝

張艷老師 解答

2019-02-22 14:57

不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅4 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6 這一步結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以月末做,也可以月末統(tǒng)一再做,實務(wù)中多是采用年末統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-02-22 14:51:41
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
鄒老師 : 預付款項 取得發(fā)票的 哪個公司開具了發(fā)票就沖銷哪個預付明細就是了回復 2017-09-04,21:49:11 老師,開具發(fā)票的就做 借;原材料 貸;預付賬款 沖銷處理, 那沒開發(fā)票的,可能不會開發(fā)票的了呢,還是做 借;預付賬款——某某公司 貸;銀行存款 處理了??
2017-09-04 22:01:16
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
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