老師我們本月的進項是134,銷項是140,月末我首先結轉(zhuǎn)進項,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 134,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 134,結轉(zhuǎn)銷項:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 140,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 140,那么借下來的結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時那個會計分錄我應該怎么做呢 是借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 6嗎
阮^O^℡鳶
于2018-12-04 14:24 發(fā)布 ??633次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-12-04 14:27
你好,你有進項轉(zhuǎn)出嗎?沒有不用結轉(zhuǎn),結轉(zhuǎn)增值稅就可以
相關問題討論

第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

要先把進項稅結轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好!沒有規(guī)定要結轉(zhuǎn)進項稅
只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40

你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是認證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結轉(zhuǎn)。年末結轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25

你好,你想問的問題具體是?
不存在結轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
郭老師 解答
2018-12-04 14:31
阮^O^℡鳶 追問
2018-12-04 14:28