老師,我們公司是一般納稅人,6月我們應(yīng)交增值稅是3274.08 由于5月期末留底稅額稅是8088.60元,所以6月不用交增值稅,我想問的是做賬,6月份的增值稅要做減免的分錄嗎, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額3274.08)貸 營(yíng)業(yè)外收入3274.08

鰻魚金毛
于2016-07-27 17:51 發(fā)布 ??813次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
<p>你好,賬務(wù)上不需要做賬</p>
2016-07-27 17:53:05
你這個(gè)沖未分配利潤(rùn)比較好,借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸未分配利潤(rùn)
2020-07-14 18:01:09
<p>是的,有應(yīng)納稅額的當(dāng)月才需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅</p>
2016-07-27 18:35:50
<p>你好:上月有留底,就可以沖當(dāng)月的銷項(xiàng)稅。<span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是一直在帳上是有余額的。</span></p>
2016-07-27 18:05:42
你好,這個(gè)和應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額是留抵稅額是相符的,
2021-06-28 16:08:20
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