
您好老師,新接手一家十幾年的公司賬面進項稅比申報表期末留底稅額要少20000元,不知道是什么時候開始有誤差的,我是不是可以做調整,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅20000貸:營業(yè)外收入20000
答: 你這個沖未分配利潤比較好,借進項稅額 貸未分配利潤
報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦,報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元
答: 查找原因。如果是當期不一致,分別查找銷項和進項。一般銷項問題不大,注意是否因為計入了未認證的增值稅專業(yè)發(fā)票。如果原因不在當期,按照上述方便往前面找。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期末應交稅費余額在借方3000,但是 期末留底稅額是0,這之間有什么關系嗎
答: 如果沒有特殊情況,這兩個數(shù)應該是相等的

