老師,季度所得稅申報表中的“”已計入成本費用的 問
你好,是一整年的累計數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答

小規(guī)模納稅人,首次購買的航天增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)技術維護費280元和增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤160元是否可以全額抵扣本季度增值稅440元呢?
答: 你好 是的 是可以全額抵扣的。
小規(guī)模,這個怎么做賬?增值稅發(fā)票系統(tǒng)
答: 你好? ?價稅合計來入賬。? 借管理費用? 貸銀行存款? ? ?抵減的時候 :借應交稅費-應交增值稅? 借管理費用負數(shù)??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我購買稅控系統(tǒng) 他們給我開了820的增值稅發(fā)票,這個月的增值稅我們都是不用交,剛開的企業(yè)是虧的,我那小規(guī)模的增值稅16欄要填嗎
答: 應交增值稅要大于稅控盤全額抵扣的金額820才能申報成功,暫時不需要填入


黃老師 解答
2016-07-13 16:19
黃老師 解答
2016-07-13 16:34