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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-07-30 11:26

你好,平時進項稅額不用結(jié)轉(zhuǎn),一直放著,到年底,轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。

墨墨 追問

2020-07-30 11:27

現(xiàn)在單位要求每個月都做結(jié)轉(zhuǎn)

汪晨老師 解答

2020-07-30 11:28

你好,那你就每月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,

墨墨 追問

2020-07-30 11:30

分錄怎么做

汪晨老師 解答

2020-07-30 11:31

借  應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
借 應交稅費-未交增值稅  貸   應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)或者相反

墨墨 追問

2020-07-30 11:37

好的,就是與之前結(jié)轉(zhuǎn)未繳增值稅的分錄一樣做

汪晨老師 解答

2020-07-30 11:40

你好,是的,是這個意思的。

墨墨 追問

2020-07-30 12:21

好的謝謝老師

汪晨老師 解答

2020-07-30 14:57

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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你好,平時進項稅額不用結(jié)轉(zhuǎn),一直放著,到年底,轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2020-07-30 11:26:36
你好 參照老師給你發(fā)的圖片
2018-12-27 15:06:26
你好,進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-12-18 17:27:34
你好 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
同學你好 借應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2021-11-16 10:59:37
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