老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計(jì) 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

發(fā)票沖紅后,領(lǐng)新發(fā)票都要交上去,做賬的原始憑證用什么?
答: 你好,領(lǐng)發(fā)票只是需要拿過去看一下,負(fù)數(shù)發(fā)票還是需要用來做賬的
老師,我有貨拉拉企業(yè)版,可以開票的,我開了7月份發(fā)票,我想請教老師,我做賬的時候,原始憑證只有發(fā)票就可以了嗎?
答: 你好,如果沒有收款,只有發(fā)票是可以的;如果有收款,還需要有收款的憑證。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這種景點(diǎn)門票可以作為發(fā)票(原始憑證)來做賬嗎?
答: 您好!根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三、十、二十二條規(guī)定,如果取得的旅游景點(diǎn)的門票是符合法規(guī)并且套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的發(fā)票,可以作為財務(wù)報銷憑證。 如果沒有發(fā)票監(jiān)制章的,不可以。


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2020-07-30 10:10
立紅老師 解答
2020-07-30 10:32
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2020-07-30 11:11