老師,請問穩(wěn)崗返還怎么做賬務(wù)處理? 問
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收益、營業(yè)外收入 答
老師,有一個人做內(nèi)賬,一個人做外賬,內(nèi)外賬增值稅留 問
同學(xué)你好,如果想保持月月內(nèi)外賬都一樣。那么。做賬時內(nèi)外賬同步。 外賬抵扣時,內(nèi)賬做進項 外賬不抵扣,內(nèi)賬掛 答
老師您好 其他應(yīng)收款金額200多萬 到注銷的時候 問
這個其他應(yīng)收款是你職工的是老板的嗎? 答
有哪位老師能解答一下我的疑問,好煩,不知道怎么搞 問
同學(xué)你好 你是什么問題呢 答
老師,請問我們收到一張電子承兌,然后我這邊簽收了, 問
“票據(jù)不在池”通常指該票據(jù)在銀行系統(tǒng)內(nèi)部流程尚未完成,或系統(tǒng)尚未完成處理。 答

金稅費用北京可以抵進項稅嗎?聽說廈門那面可以
答: 你好,可以全額減免稅額的
進項稅轉(zhuǎn)出 出口的費用進項稅轉(zhuǎn)出后,轉(zhuǎn)出的稅金是否轉(zhuǎn)入到費用去
答: 你好,需要計入主營業(yè)務(wù)成本核算的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,以前月份暫估費用的時候沒有暫估稅金,現(xiàn)在收到專票了,要沖暫估,有一個差額就是進項稅的,怎么調(diào)整呢?
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;管理費用等科目 根據(jù)發(fā)票入賬 借;管理費用等科目 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目






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鄒老師 解答
2016-07-11 11:11
鄒老師 解答
2016-07-11 12:53