新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確保扣款時賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進項抵扣 答

老師,以前月份暫估費用的時候沒有暫估稅金,現(xiàn)在收到專票了,要沖暫估,有一個差額就是進項稅的,怎么調(diào)整呢?
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;管理費用等科目 根據(jù)發(fā)票入賬 借;管理費用等科目 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師你好我們?nèi)ツ暧幸还P進項稅金入到了費用 今年怎么調(diào)整呢
答: 你好,我們?nèi)ツ暧幸还P進項稅金入到了費用,今年調(diào)整分錄是 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;以前年度損益調(diào)整——某某費用
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上年度費用票無,忘錄進項稅了,怎么調(diào)整?
答: 你好,價稅,合計做了費用嗎?


??阿貍 追問
2020-06-04 11:34
鄒老師 解答
2020-06-04 11:35
??阿貍 追問
2020-06-04 11:37
鄒老師 解答
2020-06-04 11:39
??阿貍 追問
2020-06-04 11:40
鄒老師 解答
2020-06-04 11:46
??阿貍 追問
2020-06-04 11:52
鄒老師 解答
2020-06-04 11:52
??阿貍 追問
2020-06-04 11:57
??阿貍 追問
2020-06-04 11:58
鄒老師 解答
2020-06-04 11:59