
老師,對方給開的發(fā)票多開了,怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
答: 你好 借 成本費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
18年的專票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在計算出來發(fā)票多開幾,需要換發(fā)票,怎么處理?可以沖紅嗎?還有去年10月份沖紅一樣專票沒有做進項稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在怎么處理?
答: 您好,換發(fā)票認(rèn)證過了,需要開紅字信息單給對方開紅字發(fā)票給你們轉(zhuǎn)出,去年沖紅的專票是對方給你的紅字發(fā)票嘛?那就需要補做轉(zhuǎn)出處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們是購買方,現(xiàn)查出2018年收到的一張專票,對方涉嫌虛開發(fā)票 ,稅局要求我們將這個進項稅額轉(zhuǎn)出,昨天已辦理轉(zhuǎn)出,并交納了滯納金 ,這個要怎么做帳呀
答: 同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅 借,以前年度損益調(diào)整一滯納金 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款


范范 追問
2020-07-23 17:58
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 18:03
范范 追問
2020-07-23 18:41
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 19:39
范范 追問
2020-07-23 19:40
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 19:42
范范 追問
2020-07-23 19:50
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 20:00