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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-23 17:56

你好 借 成本費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

范范 追問

2020-07-23 17:58

不需要支付了,賬上也沒有應(yīng)付

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 18:03

你好 那對方退錢給你們嗎?

范范 追問

2020-07-23 18:41

對方給的錢2500.開票2590

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 19:39

你好 當(dāng)時你們做的分錄是什么呢?

范范 追問

2020-07-23 19:40

當(dāng)時是預(yù)付,回來發(fā)票沖預(yù)付

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 19:42

你好 但是你們發(fā)票和預(yù)付的差額計入哪里了?

范范 追問

2020-07-23 19:50

就是問這個差額,進項稅不是得轉(zhuǎn)出一部分,想問這個分錄怎么做

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 20:00

你好 按發(fā)票做就可以了 不需要進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要支付部分計入營業(yè)外收入科目。

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你好 借 成本費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2020-07-23 17:56:10
您好,換發(fā)票認(rèn)證過了,需要開紅字信息單給對方開紅字發(fā)票給你們轉(zhuǎn)出,去年沖紅的專票是對方給你的紅字發(fā)票嘛?那就需要補做轉(zhuǎn)出處理
2019-04-26 15:02:32
你好!以后還有交易嗎?可以先掛預(yù)付賬款,或者直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2019-09-27 11:07:00
同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅 借,以前年度損益調(diào)整一滯納金 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款
2020-09-16 10:06:32
借,管理費用~維修費,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅轉(zhuǎn)出
2020-01-19 16:10:11
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