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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-10 10:21

你好 你們這個稅費繳納了嗎       為什么掛著你們不繳納 ?

妮妮 追問

2020-07-10 10:25

老師,這是之前會計弄的,這是內(nèi)賬的,外賬正常已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在我要把外內(nèi)賬調(diào)成一致,應(yīng)該調(diào)到哪個科目去呀?借項稅額,貸什么?

meizi老師 解答

2020-07-10 10:31

你好      已經(jīng)繳納了就應(yīng)該做  借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款。 我看可能是之前你們結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對導(dǎo)致 你去看看 是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)對

妮妮 追問

2020-07-10 10:34

不能這樣調(diào)吧!這樣調(diào)內(nèi)外賬銀行不是對不上了嗎。

meizi老師 解答

2020-07-10 10:42

你好   你還得去結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅 在轉(zhuǎn)未交增值稅里面去繳納的 。  你們內(nèi)賬平常做這些的結(jié)轉(zhuǎn)沒有

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你好 你們這個稅費繳納了嗎 為什么掛著你們不繳納 ?
2020-07-10 10:21:01
你好,做增值稅明細的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-11-26 18:06:16
您好,您把錯的對沖,做張正確的
2020-12-21 20:58:10
你現(xiàn)在按那個發(fā)生額累計數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)就可以,
2019-09-24 11:22:43
您好 可以統(tǒng)一在18年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)完 建議最好按年度結(jié)轉(zhuǎn) 每年寫一份憑證 比較清晰
2019-05-09 17:28:55
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