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送心意

李霞老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-03 16:32

需需要體現(xiàn)出來(lái),需要在里面體現(xiàn)出來(lái)。

李霞老師 解答

2022-03-03 16:33

你現(xiàn)在是屬于利潤(rùn)表的收入,和增值稅報(bào)表上的收入不一致,哪一個(gè)大呢?

青青0428 追問(wèn)

2022-03-03 16:41

利潤(rùn)表和增值稅報(bào)表是一致的但是與實(shí)際開(kāi)的發(fā)票不一致。主要由于去年11月份的時(shí)候我們實(shí)際開(kāi)具了-99400的普通發(fā)票然后增值稅報(bào)表的數(shù)據(jù)是-20000,然后我入賬的也是-20000,與實(shí)際開(kāi)票差-79400,然后我現(xiàn)在就想通過(guò)以前年度損益把之前的分錄沖掉再重做新的分錄。 然后我就不知道要不要去修改去年11月份的增值稅表,還是在今年2月的增值稅表上加上這筆差額。

李霞老師 解答

2022-03-03 16:52

你需要修改去年的報(bào)表,需要的。

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直接做銷(xiāo)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在是要調(diào)未交增值稅下面? 借未交增值稅,借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),就可以,
2020-10-19 11:13:28
需需要體現(xiàn)出來(lái),需要在里面體現(xiàn)出來(lái)。
2022-03-03 16:32:57
不用,直接紅沖錯(cuò)的然后重新開(kāi)就行
2019-02-21 15:51:43
您好!建議你直接用工資沖減之前的。然后做正確的。
2017-03-10 11:23:22
借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-16 08:34:50
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