
增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額按照發(fā)票正常記賬的,但是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)。請問怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢?還有以前年度的怎么處理呢?如圖
答: 你現(xiàn)在按那個(gè)發(fā)生額累計(jì)數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)就可以,
以前年度,進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額,和銷項(xiàng)稅額貸方余額,未做結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
答: 你好,做增值稅明細(xì)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整以前年度增值稅報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后期的報(bào)表全部要調(diào)整,有沒有好辦法不用全部調(diào)整的
答: 不需要的 只修改一個(gè)月的就可以


小芝麻 追問
2019-09-24 14:04
maize老師 解答
2019-09-24 14:08